|
|
Faktúra |
1531
|
Telefon
|
82,54 |
s DPH |
Števková Slávka
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1813
|
Potraviny ŠJ
|
559,71 |
s DPH |
Števková Slávka
|
05.03.2025 |
AG FOODS SK |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1532
|
Plyn 3/2025
|
2 005,57 |
s DPH |
Števková Slávka
|
05.03.2025 |
Zapadosl.energeticke zav. |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1533
|
Poistenie ERAZMUS+ - zamestnanci Česko
|
16,11 |
s DPH |
Števková Slávka
|
06.03.2025 |
Generali Poistovna a.s. |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1814
|
Potraviny ŠJ
|
398,39 |
s DPH |
Števková Slávka
|
10.03.2025 |
AH MH |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1812
|
Potraviny ŠJ
|
451,82 |
s DPH |
Števková Slávka
|
03.03.2025 |
AH MH |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1815
|
Potraviny ŠJ
|
379,09 |
s DPH |
Števková Slávka
|
10.03.2025 |
DEÁK food |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1535
|
Voda 2/25
|
149,96 |
s DPH |
Števková Slávka
|
11.03.2025 |
Zapadosl.vodarne a kan. |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1816
|
Potraviny ŠJ
|
631,80 |
s DPH |
Števková Slávka
|
13.03.2025 |
SLOVEX Stefan Vacula |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1536
|
Hygienické potreby
|
152,00 |
s DPH |
Števková Slávka
|
13.03.2025 |
Viera Szíkorová-SANTECH |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1817
|
Potraviny ŠJ
|
262,15 |
s DPH |
Števková Slávka
|
14.03.2025 |
Jednota SD |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1818
|
Potraviny ŠJ
|
315,32 |
s DPH |
Števková Slávka
|
17.03.2025 |
AH MH |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1528
|
Správa IT
|
153,75 |
s DPH |
Števková Slávka
|
03.03.2025 |
Magic Solutions |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Objednávame u Vás dopravné služby na 27. 04. 2025 do Bratislavy
|
0,00 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Ekonomická rohož 1 ks
|
105,78 |
s DPH |
Števková Slávka
|
24.02.2025 |
B2B partner |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov a občerstvenie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1527
|
Čistiace prostriedky
|
394,83 |
s DPH |
Števková Slávka
|
21.02.2025 |
BIBA |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Objednávame u Vás poistenie zamestnancov ERAZMUS+ Česko
|
0,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Objednávame u Vás hygienické potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Objednávame u Vás skriňu pre upratovačky 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
12.05.2025 |