|
Faktúra |
1500
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
02.01.2024 |
Osobnyudaj.sk |
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1000
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis programu ŠJ4 na rok 2024
|
0,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1001
|
Objednávame u Vás inštalovanie internetového pripojenia
|
0,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1501
|
El. energia 1/2024
|
1 127,00 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
05.01.2024 |
RIGHT POWER ENERGY |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1502
|
Upgrade+údržba ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
08.01.2024 |
Soft-gl s.r.o |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1801
|
Potraviny ŠJ
|
400,80 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
09.01.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1800
|
Potraviny ŠJ
|
382,01 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
09.01.2024 |
AH MH |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1503
|
Údržba internetového pripojenia
|
141,84 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
10.01.2024 |
ALLPRO TECHNOLOGY |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1802
|
Potraviny ŠJ
|
1 015,48 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
10.01.2024 |
Bohus Šesták |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1504
|
Záloha dát
|
23,88 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
11.01.2024 |
Magic Solutions |
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1003
|
Objednávame u Vás visačky s remienkom čierne 50 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1004
|
Stojan s motorom pre Interaktívny displej
|
0,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1006
|
Objednávame u Vás tonery a WC papier
|
0,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1005
|
Objednávame u Vás školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1002
|
Objednávame u Vás papierenský tovar
|
0,00 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1803
|
Potraviny ŠJ
|
3 790,33 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
16.01.2024 |
BIBA |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1505
|
Plyn 1/2024
|
1 455,29 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
19.01.2024 |
Zapadosl.energeticke zav. |
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1007
|
Objednávame u Vás opravu poškodeného káblu
|
0,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Objednávka |
1008
|
Objednávame u Vás školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
|
04.02.2025 |
|
Faktúra |
1804
|
Potraviny ŠJ
|
729,41 |
s DPH |
Borek Ondrej
|
22.01.2024 |
AH MH |
04.02.2025 |